News
新聞中心
四航局召開2019年度審計(jì)工作會議
- 2019/03/26 00:00:00
- 來源:審計(jì)部
- 作者:林蘇明
- 2145次閱讀
3月22日,四航局召開2019年度審計(jì)工作會議,四航局總經(jīng)理李惠明、總會計(jì)師梁赟出席會議并講話,公司相關(guān)部門及各單位分管領(lǐng)導(dǎo)和審計(jì)業(yè)務(wù)人員逾30人參加會議。
會議對四航局2018年度審計(jì)工作進(jìn)行了全面總結(jié),對2019年度審計(jì)工作作出了具體部署和要求。
李惠明對做好2019年度審計(jì)工作提出要求:一要高度重視企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作,各單位領(lǐng)導(dǎo)尤其是總經(jīng)理要把內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)管理的一個(gè)重要工具,建好用好,必要時(shí)跨部門組織好內(nèi)部審計(jì);二要?jiǎng)?chuàng)新思維,通過改變工作思路、方式方法,集中精力抓住重點(diǎn),深入把內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作做得更有成效,特別是重視“合規(guī)性”審計(jì),把合規(guī)審計(jì)作為一項(xiàng)重要審計(jì)事項(xiàng)來落實(shí),加強(qiáng)對各單位依法依規(guī)和遵守企業(yè)規(guī)章制度開展經(jīng)營生產(chǎn)活動(dòng)的情況進(jìn)行審計(jì);三要強(qiáng)化審計(jì)成果的運(yùn)用,關(guān)鍵是有問題要問責(zé),要對審計(jì)查出的問題列出清單,對其中較為嚴(yán)重的實(shí)施約談或其他方式的問責(zé),強(qiáng)化審計(jì)效能。
梁赟在講話中強(qiáng)調(diào)了審計(jì)的重要性認(rèn)識,指出國家審計(jì)署、國資委通過審計(jì)更多地參與到中國交建各層級的內(nèi)部生產(chǎn)、經(jīng)營管理監(jiān)督中來,因此內(nèi)部審計(jì)也要有更高要求。要做好“合規(guī)性”審計(jì)和加強(qiáng)內(nèi)控管理審計(jì),對所屬單位審計(jì),2年內(nèi)要100%覆蓋。要有審計(jì)深度,敢于揭露審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,對不符合公司規(guī)定的行為要深入追蹤審查下去,不要浮在面上。